Description du poste
Vous aurez pour missions :Gérés les activités liées à la Comptabilité Fournisseurs conformément aux fiches d'instruction :
* Enregistrement quotidien des opérations liées à ce poste.
* Suivi des écarts détectés lors des rapprochements de factures et obtention des validations nécessaires à leur résolution.
* Suivi des dossiers de litiges.
* Suivi hebdomadaires des comptes.
* Comptabiliser les écritures de régularisation validées par le Responsable de la Comptabilité Générale.
* Effectuer les règlements des fournisseurs suivant les conditions de règlement prévue.
Gérés les activités liées à la Comptabilité Clients conformément aux fiches d'instruction :
* Enregistrement quotidien des opérations liées ce poste.
* Suivi des écarts détectés lors de la comptabilisation des règlements clients.
* Suivi des dossiers de litiges.
* Suivi hebdomadaires des comptes.
* Comptabiliser les écritures de régularisation validées par le Responsable de la Comptabilité Générale.
* Établir des avoirs préalablement validés par la Direction.
* Effectuer les relances pour retard de règlement et en assurer un suivi.
Participation aux clôtures mensuelles :
* Justifications de la balance fournisseurs de fin de période.
* Validation de la provision pour Marchandises Reçues Non Facturées
* Justifications de la balance clients de fin de période.
* Participation à la détermination des autres provisions de fin de période.
Horaires : 35h/ semaine du lundi au jeudi : 8h00 x 16h30 - 1 vendredi sur 2 : 8h00 x 16h15 ou 8h00 x 12h30 (45 minutes de pause le midi, avec réfectoire sur place)